一、单位构成情况 市编办为正处级行政单位,财政全额拨款。市编办内设机构6个(人事秘书科、机关机构编制科、事业机构编制科、监察科、车辆编制科、政务和公益机构域名注册管理科),编制20名(行政18名,工勤2名)。另设事业单位登记管理局(参公单位,编制7名)和机构编制电子政务中心(事业单位,编制6名)两个二级单位。事业单位登记管理局财务单独核算。 二、职能职责情况 (一)贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规,研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施;统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称机关)及事业单位的机构编制和机关企事业单位的车辆编制。 (二)研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟订市直属机关和旗区、苏木乡镇党政机关机构改革方案并组织实施;审核市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗区机构改革方案,并组织监督实施。 (三)管理市直属机关的职能配置及调整,协调各部门之间、各部门与旗区之间职责与事权划分。 (四)根据自治区党委、政府下达的行政编制总额。研究拟订市级行政编制分配使用方案;管理、分配旗区、苏木乡镇行政编制总额;负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。 (五)负责审核全市副科级以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。 (六)研究拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施;贯彻执行上级有关事业单位定编标准,管理全市及各旗区事业编制总额;审核审批市直属事业单位、市各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。 (七)监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制和阵辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况.查处违规行为;负责全市机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。 (八)负责市直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全市机关、事业单位的年度统计工作。 (九)贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,并组织监督实施事业单位登记管理工作。 (十)审定市直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准;承办车辆新增、报废、更新、转户手续;会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿,并进行监督检查工作。 (十一)指导全市各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。 (十二)承办市委、市政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室交办的其它事项。 三、2015年预算安排情况 市编办2015年收入总额为391.17万元,其中:财政拨款373.53万元,上年结转17.64万元。 市编办2015年支出总额为391.17万元,其中:基本支出323.53万元,项目支出67.64万元。基本支出中人员经费支出306.67万元,公用经费支出16.86万元。 四、2015年“三公经费”预算情况 2015年市编办“三公经费”财政拨款预算总额为16万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费15.5万元,因公出国(境)费0万元。
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附件1
鄂尔多斯市本级部门预算、“三公”经费预算公开样表(共6张)
2015年度收入支出预算总表
公开01表
部门:市编办 单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
373.53 |
一、基本支出 |
323.53 |
一、一般公共服务 |
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其中:公共财政拨款(补助) |
373.53 |
工资福利支出 |
225.23 |
二、外交 |
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纳入预算管理的非税收入 |
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商品和服务支出 |
16.86 |
三、国防 |
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二、纳入专户管理的教育收费收入 |
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对个人和家庭的补助 |
81.44 |
四、公共安全 |
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三、纳入预算管理的政府性基金 |
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二、项目支出 |
67.64 |
五、教育 |
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四、事业单位经营收入 |
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专项业务费 |
67.64 |
六、科学技术 |
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五、其他收入 |
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专项资金支出 |
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七、文化体育与传媒 |
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六、债务资金(银行贷款) |
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三、事业单位经营支出 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土资源气象等事务 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备事务 |
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二十一、预备费 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
391.17 |
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二十四、转移性支出 |
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本年收入合计 |
373.53 |
本年支出合计 |
391.17 |
本年支出合计 |
391.17 |
七、转移性收入 |
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四、上缴上级支出 |
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结转下年 |
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上级单位补助收入 |
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五、对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
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六、结转下年 |
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八、上年结转 |
17.64 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入合计 |
391.17 |
支出合计 |
391.17 |
支出合计 |
391.17 |
2015年度收入预算表
公开02表
部门:市编办 单位:万元
科目 |
本年收入 |
财政拨款(补助) |
纳入专户 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 |
上年结转 |
用事业 |
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科目 |
科目 |
财政拨款 |
公共财政 |
纳入预算 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
391.17 |
373.53 |
373.53 |
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17.64 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 |
2015年度支出预算表(资金来源)
公开03表
部门:市编办 单位:万元
科目 |
本年支出 |
上年结转 |
用事业 |
财政拨款(补助) |
纳入专户 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
财政拨款 |
公共财政 |
纳入预算 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
391.17 |
17.64 |
|
373.53 |
373.53 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
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2015年度支出预算表(支出项目)
公开04表
部门: 市编办 单位:万元
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
391.17 |
323.53 |
67.64 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门:市编办 单位:万元
科目 |
政府性基金收入 |
政府性基金支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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|
0 |
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注:本表反映部门本年度 |
政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 |
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2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门:市编办 单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
16 |
0 |
15.5 |
0 |
15.5 |
0.5 |
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注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。 |