当前位置:

市编办2016年部门预算、“三公经费”预算公开说明

 

一、单位构成情况

   市编办为正处级行政单位,财政全额拨款。市编办内设机构7个(人事秘书科、机关机构编制科、事业机构编制科、监察科、车辆编制科、政务和公益机构域名注册管理科、工业园区机构编制管理科),编制20名(行政18名,工勤2名)。另设事业单位登记管理局(参公单位,编制6名)和机构编制电子政务中心(事业单位,编制7名)两个二级单位。事业单位登记管理局财务单独核算。

    二、职能职责情况

    ()贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规,研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施;统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称机关)及事业单位的机构编制和机关企事业单位的车辆编制。

  ()研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟订市直属机关和旗区、苏木乡镇党政机关机构改革方案并组织实施;审核市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗区机构改革方案,并组织监督实施。

  ()管理市直属机关的职能配置及调整,协调各部门之间、各部门与旗区之间职责与事权划分。

  ()根据自治区党委、政府下达的行政编制总额。研究拟订市级行政编制分配使用方案;管理、分配旗区、苏木乡镇行政编制总额;负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

  ()负责审核全市副科级以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

  ()研究拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施;贯彻执行上级有关事业单位定编标准,管理全市及各旗区事业编制总额;审核审批市直属事业单位、市各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。

  ()监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制和阵辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况.查处违规行为;负责全市机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。

  ()负责市直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全市机关、事业单位的年度统计工作。

  ()贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,并组织监督实施事业单位登记管理工作。

  ()审定市直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准;承办车辆新增、报废、更新、转户手续;会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿,并进行监督检查工作。

  (十一)指导全市各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。

  (十二)承办市委、市政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室交办的其它事项。

三、2016年预算安排情况

  市编办2016年收入总额为527.27万元,其中:财政拨款493.96万元,上年结转33.31万元。

  市编办2016年支出总额为527.27万元,其中:基本支出443.96万元,项目支出8331万元。基本支出中人员经费支出402.26万元,公用经费支出20.10万元。

四、2016三公经费预算情况

    2016年市编办三公经费财政拨款预算总额为16万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费15.5万元,因公出国(境)费0万元。

五、2016三公经费增减变化情况   

    2016年三公经费预算支出数为160000元。与2015年部门预算数持平。较2015年决算数181067元下降11%。其中:公务用车费155000元,下降12%,2016年我办将严格执行公务用车管理制度,严禁公车私用,节假日、双休日自觉将公务用车封存,不对车辆进行豪华装修和增加配置等;公务接待5000元,2016年我办严格执行公务接待相关规定,上级编办、友邻编办领导及其工作人员来检查指导、调研考察,坚持务实节俭、热情周到的接待原则,用餐原则上只安排工作餐;因公出国(境)费0万元,与上年相同。

   

 

附件1

鄂尔多斯市本级部门预算、“三公”经费预算公开样表

财政拨款收支预算总表
              单位:万元
         
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目       (性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 493.96 一、一般公共服务支出 388.67   一、基本支出 443.96  
     1.市本级安排 493.96 二、外交支出         人员经费 402.26  
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出         公用经费 41.70  
     2.自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 83.31  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出             
     1.市本级安排   六、科学技术支出          
     2.自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 113.31        
    九、医疗卫生与计划生育支出          
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 25.29        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计   二十三、债务付息支出          
三、上年结转 33.31 二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计     本年支出合计 527.27  
       政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 527.27 本年支出总计 527.27   本年支出总计 527.27  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
功能分类科目    基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 10 01 行政运行 305.36 305.36  
208 03 01 财政对基本养老保险基金的补助 51.18 51.18  
208 03 03 财政对基本医疗保险基金的补助 13.21 13.21  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 48.92 48.92  
221 02 01 住房公积金 25.29 25.29  
201 10 99 其他人力资源事务支出 83.31   83.31
             
合计       527.27 443.96 83.31

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
201 10 行政运行 305.36
208 03 财政对社会保险基金的补助 64.39
208 05 行政事业单位离退休 48.92
221 02 住房改革支出 25.29
       
       
       
合计     443.96

 

 

部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 493.96 一、一般公共服务支出 388.67 一、基本支出 443.96
     1.市本级安排 493.96 二、外交支出      人员经费 402.25
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出      公用经费 41.70
     2.自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 83.31
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
     1.市本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
     2.自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出 113.31    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出      
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 25.29    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 493.96 二十三、债务付息支出      
八、上年结转 33.31 二十四、债务发行费用支出   本年支出合计  
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 527.27 本年支出总计 527.27 本年支出总计 527.27

 

 

 

部门收入预算总表
                          单位:万元
科目编码   合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:
教育收费收入
201 10 1   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201 10 01 行政运行 305.36   305.36                
208 03 01 财政对基本养老保险基金的补助 51.18   51.18                
208 03 03 财政对基本医疗保险基金的补助 13.21   13.21                
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 48.92   48.92                
221 02 01 住房公积金 25.29   25.29                
201 10 99 其他人力资源事务支出 83.31 33.31 50                
                             
                             
                             
         527.27 33.31 493.96                

 

 

 

部门支出预算总表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
上缴上级支出 对附属单位          补助支出
        1 2 3 4 6 5
201 10 01 行政运行 305.36 305.36        
208 03 01 财政对基本养老保险基金的补助 51.18 51.18        
208 03 03 财政对基本医疗保险基金的补助 13.21 13.21        
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 48.92 48.92        
221 02 01 住房公积金 25.29 25.29        
201 10 99 其他人力资源事务支出 83.31   83.31      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         527.27 443.96 83.31      

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款
合计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
             
             
             
             
             
             
              
注:本表无数据,公开空表下说明。

 

 

财政拨款“三公”经费支出预算表
                单位:万元
     上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
  一般公共       预算拨款 政府性基金预算拨款   一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
     16.00  16.00    16.00  16.00    0.00   
1.因公出国(境)费用                
2.公务接待费 0.50  0.50    0.50 0.50   0.00   
3.公务用车购置及运行费 15.50  15.50    15.50  15.50    0.00   
   其中:(1)公务用车运行维护费 15.50  15.50    15.50 15.50   0.00   
         (2)公务用车购置费